市担保集团启动2023年度内审工作

2023-04-04 文章作者:孙芳

为加强内控建设,防范化解风险,提升合规管理水平。近日,集团党委召开2023年内部审计工作会议。

会议要求,一是围绕集团中心工作和发展目标,制定年度内审工作计划。二是丰富内审组织形式,提升内部审计工作效能。采取常规审计与专项审计相结合,重点检查党风廉政建设、“三重一大”决策事项、国企三年行动任务落实、合规管理、内控体系建设等项目执行情况。三是切实履行内审监督职责,做好常态化“经济体检”,进一步加强内部管理,提高内审工作质量发展。

下一步,集团将依计划有序开展内部审计工作,切实压实压紧整改责任,创新整改方式,建立健全问题清单和整改清单,动态管理整改台账,做实做好内部审计“后半篇文章”。


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