市担保集团召开内部专项联合监督检查(审计)工作领导小组会议
发布日期:2022-09-28 作者:李定锴 浏览次数:2120
近期,集团召开了内部专项联合监督检查(审计)工作领导小组会议,听取了各督查小组的工作情况汇报,并就下一步工作进行了安排和部署。内部专项监督检查(审计)工作领导小组及各督查小组成员参加会议。
自8月5日专项联合监督检查(审计)工作启动以来,5个督查小组深入相关部室(子公司)全面开展现场监督检查(审计)工作,查摆各类问题,形成问题清单,并分别出具了专项督查报告。此次内部专项联合监督检查(审计)工作,由集团党委与驻集团纪检监察组联动开展,重点对部分内设部室及子公司的制度建设与执行、履职尽责等情况进行督查,旨在进一步规范集团公司的内部管理,加强风险管控能力,提升担保业务质量。
下一步,专项联合监督检查(审计)工作将围绕问题清单整改工作抓实抓细,切实促进相关工作完善提升,推动集团高质量发展。